Faktúra DF012/19
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 7.2.2019
Číslo zmluvy: 7645/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Názov položky:
Vyúčtovanie/elek.energia 01/2019, 135.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,25 EUR
ceny sú vrátane DPH