Faktúra DF020/19
Dátum vyhotovenia: 28.2.2019
Faktúra doručená: 7.3.2019
Číslo zmluvy: 7645/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Názov položky:
Vyúčt.elektrickej energie za 02/2019, 80.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,94 EUR
ceny sú vrátane DPH