Faktúra DF021/19
Dátum vyhotovenia: 15.3.2019
Faktúra doručená: 15.3.2019
Číslo objednávky: OBJV005/19
Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
IČO: 17769311
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Názov položky:
Kancelársky materiál+hyg.utierky do WC, 132.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,92 EUR
ceny sú vrátane DPH